“强化审计问题整改,提升内部监督实效” ---2019年湘江集团召开“大监督”工作暨审计整改落实情况督查联席会议

发布时间:2019-11-25
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  为进一步贯彻落实省委省政府《关于进一步加强审计整改工作的意见》的要求,切实维护企业国有资产安全,确保企业转型发展稳健,近期,湘江集团召开了2019年度“大监督”工作暨审计整改落实督查联席会议,会议由集团党委委员、董事、副总经理、工会主席杨淑岚主持,集团党委委员、纪委书记戴旭以及相关中心、子公司负责人参加会议。


  会上,首先由集团审计风控中心传达了《长沙市审计局关于开展审计整改督查的通知》、《梅溪湖国际新城二期骨干路网项目阶段性跟踪审计报告》等文件的相关精神,通报了现阶段各子公司对审计问题清单的整改落实情况,并对后续整改工作提出了明确的整改要求和整改时限。


  与会中心及子公司负责人对整改工作的落实均做了表态发言,后续将对审计指出的问题进行举一反三,内部加强自查自纠工作。


  戴旭同志在发言中指出,构建纪检、审计“大监督”体系是公司转型发展的需要,将有力推动审计问题的整改,提升内部监督的实效。各中心、子公司要务必认真对待,务必认真整改、务必狠抓落实,确保审计整改工作真抓实效。


  杨淑岚在发言中强调,审计整改工作首先要在思想上予以重视,要认识到审计工作是保障公司健康发展的卫士,是改善公司经营管理、促进业务发展的谋士,对于审计发现的问题要予以高度重视,要剖析问题发生的深层次原因,切实做好问题整改。对于如何做好整改工作,杨总提出要做到“三个结合”:将边审计与边整改相结合,审计结果与审计公开相结合,审计整改工作与部门的考核相结合。同时,还要做到“四个回头看”:一是看审计决定是否得到了执行;二是看审计建议是否得到了采纳;三是看审计效果是否明显;四是看被审计单位的服务需求是否得到解决。


  本次会议通过审计与纪检部门的联动协作,充分发挥了集团内部“大监督”体系的效能,全面提升了参会人员的审计整改意识,为公司的持续健康发展奠定了基础。